内部审计方案
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内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。
企业内部审计具有从属于本企业领导、为本企业服务等特点。因而,内部审计工作的开展会因行业、企业性质和审计时间、上级领导要求的不同而具有不同的特色和侧 ,故而,不同企业的内部审计工作,其目的、内容、方法、手段多种多样,其审计效果和作用也不尽相同。
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