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内部审计方案

  • 2020-08-04
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  • 胡经理
  • 河北省邯郸市邯山区学院北路97号2栋1单元6号
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内部审计方案

    内部审计方案选择邯郸元木财务咨询代理有限公司,本公司愿与所有新老客户精诚合作。

    内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。



    企业内部审计是企业内部的审计机构和审计人员以 法律法规或企业制度规定为依据,在一定范围内开展的,对企业内部机构或组织的重大项目和财务收支等经济经营活动进行的独立性监督活动。企业内部审计机构一般独立于企业其它职能管理部门,接受本单位 管理决策层的直接领导,并在授权范围内独立开展工作。
    企业内部审计具有从属于本企业领导、为本企业服务等特点。因而,内部审计工作的开展会因行业、企业性质和审计时间、上级领导要求的不同而具有不同的特色和侧 ,故而,不同企业的内部审计工作,其目的、内容、方法、手段多种多样,其审计效果和作用也不尽相同。


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